石柱土家族自治县石家乡产业发展中心2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)负责辖区产业结构和布局调整,编制辖区产业发展规划并组织实施
(2)负责提出产业发展的技术措施、新技术引进及推广工作。
(3)负责产业公共信息服务和实用技术培训等工作。
(4)负责产业物资供销协调工作
(5)负责各类产业灾害防治、疫病防控、水利工程管理的统筹协调指挥、技术指导工作。
(6)负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务工作。
(7)负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
(二)单位构成
石柱土家族自治县石家乡产业发展中心隶属于石家乡人民政府的二级预算事业单位
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数122.62万元,其中:一般公共预算拨款122.62万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较2024年增加18.45万元,主要原因是人员工资及养老保险等增加。
(二)支出预算:2025年年初预算数122.62 万元,其中:社会保障和就业支出预算2031万元,卫生健康支出预算6.46万元,农林水支出预算89.54万元,住房保障支出预算6.31万元。支出预算较2024年增加18.45万元,主要是基本支出预算增加18.45万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1220.62 万元,一般公共预算财政拨款支出122.62 万元,比2024年增加18.45万元。其中:基本支出 122.62万元,比2024年增加18.45万元,主要原因是人员工资及养老保险等增加。项目支出 0 万元,与2024年持平,主要原因是项目预算在本级预算,下属事业单位无预算项目。
2025年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,比2024年持平,主要原因是项目预算在本级预算,下属事业单位无预算项目。(“2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 0.2万元,比2024年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2024年持平,主要原因是单位无出国(境)人员 ;公务接待费 0.2万元,与2024减少0.02万元,主要原因是简化公务接待,严格控制宴请、接待规模;公务用车运行维护费 0万元,与2024年持平,主要原因是加强对公务车辆的管理,从严安排出车,控制用车制度,规范单位用车管理;公务用车购置费 0万元,与2024年持平;主要原因是单位无公车购置。
五、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费13.55万元,比上年减少2.35万元,主要原因为公用经费人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘晓红 联系方式:023-73395001